Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики





Скачать 1.79 Mb.
Название Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
страница 16/16
Дата конвертации 24.04.2013
Размер 1.79 Mb.
Тип Документы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Показатели бюджетного эффекта от реализации подпрограммы



┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Показатели │Всего за период реализации подпрограммы,│

│ │в том числе по сценариям │

│ ├───────────────────────┬────────────────┤

│ │минимально допустимому │ оптимальному │

├──────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤

│Затраты республиканского│ 74,75 │ 74,7 │

│бюджета Чувашской Республики│ │ │

│на реализацию подпрограммы с│ │ │

│учетом дисконтирования к 2007│ │ │

│году, млн. рублей │ │ │

│ │ │ │

│Бюджетный доход с учетом│ 81,5 │ 96,0 │

│дисконтирования к 2007 году,│ │ │

│млн. рублей │ │ │

│ │ │ │

│Индекс доходности бюджетных│ 1,09 │ 1,28 │

│средств (бюджетный эффект) │ │ │

│ │ │ │

│Срок окупаемости бюджетных│ 5,3 │ 1,6 │

│средств, лет │ │ │

│ │ │ │

│Степень участия Чувашской│ 0,06 │ 0,06 │

│Республики в подпрограмме│ │ │

│(удельный вес средств│ │ │

│республиканского бюджета│ │ │

│Чувашской Республики в общем│ │ │

│объеме финансирования│ │ │

│подпрограммы) │ │ │

└──────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘


Бюджетная эффективность подпрограммы обусловлена:

положительным сальдо суммарного потока в бюджетной сфере за анализируемый период;

дополнительно полученными доходами республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 111 млн. рублей (96 млн. рублей с учетом дисконтирования к 2007 году);

увеличением налоговой базы в перспективе за счет коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Рентабельность подпрограммы по оптимальному варианту составит 28 процентов.

Результативность мероприятий подпрограммы распределяется следующим образом:

из 100 процентов прироста объемов продаж и доли инновационной продукции в валовом региональном продукте:

60 процентов обеспечиваются за счет вложений в продуктовые инновации, то есть выпуска при помощи существующих технологий новых высокотехнологичных продуктов. К этим мероприятиям относятся вложения в знания, подготовку кадров, разработку технологий, инвестиционное обеспечение (с использованием механизма смешанного финансирования, венчурных инвестиций);

15 процентов - за счет вложений в повышение технологического уровня (инвестиций в технологические инновации), правовое обеспечение рынка результатов инновационной деятельности, коммерциализации технологий, продвижение инноваций на товарные рынки;

25 процентов - за счет государственно-частного партнерства, государственной поддержки развития био- и нанотехнологий, создания объектов инновационной инфраструктуры, стимулирующих как разработку, так и производство продуктов био- и наноиндустрии.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования" для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы разработана соответствующая методика, приведенная в приложении к настоящему Технико-экономическому обоснованию.

3. Оценка социального эффекта от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для использования био- и нанотехнологий в решении комплекса задач в различных сферах экономики Чувашской Республики, в том числе образовании, здравоохранении, природоохранной деятельности, экологии.

Реализация инновационных проектов подпрограммы позволит:

создать 650 новых рабочих мест;

сформировать и развивать образовательную систему по подготовке кадров для работы в высокотехнологичных отраслях;

обеспечить развитие научно-технических и интеллектуальных ресурсов Чувашской Республики, увеличение числа персонала, занятого исследованиями и разработками, до 7 процентов;

стимулировать решение проблем биодеградации, преобразования энергетики и химической промышленности на основе возобновляемого сырья (не менее 10 процентов);

повысить качество профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека путем внедрения в практическое здравоохранение средств и методов диагностики, лекарственных средств нового поколения, лечебной аппаратуры на основе достижений нанотехнологий и наноматериалов;

содействовать повышению уровня экологической безопасности и комфортности среды обитания за счет применения биотехнологий и наносистемной техники для мониторинга и защиты окружающей среды.


Приложение

к Технико-экономическому обоснованию

эффективности реализации подпрограммы

"Развитие в Чувашской Республике био-

и нанотехнологий" Республиканской

комплексной программы инновационного

развития Чувашской Республики

на 2006-2010 годы

Методика
оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы



При разработке Методики оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы (далее - подпрограмма) использованы Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. N ВК 477, а также учтена специфика подпрограммы.

Оценка экономической эффективности подпрограммы включает в себя:

оценку эффективности подпрограммы на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении организаций - участников подпрограммы, с суммарными затратами на реализацию подпрограммы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (бюджетные и внебюджетные);

оценку эффективности участия в реализации подпрограммы государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств республиканского бюджета Чувашской Республики с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.

Расчеты выполняются в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям начала расчетного подпрограммного периода (2008-2010 годы), то есть к показателям 2007 года.

В расчетах применяются налоги и ставки налогообложения, действовавшие на момент проведения расчета.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2007 г. N 28 "Об оценке результативности республиканских и ведомственных целевых программ Чувашской Республики" оценка результативности подпрограммы осуществляется ежегодно Министерство# промышленности и энергетики Чувашской Республики до 25 февраля и до 1 марта предоставляется в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

^

Показатели коммерческой эффективности



Чистый дисконтированный доход (далее - ЧДД) является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации подпрограммы. ЧДД определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий с учетом дисконтирования за расчетный период по формуле




"Формула расчета чистого дисконтированного дохода"


Эффективность реализации подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, от начала ее реализации до завершения.

За начальный год расчетного периода принимается 2007 год - первый год осуществления затрат, за последний год расчетного периода - 2010 год - год завершения реализации подпрограммы.

Расчетный период (2008-2010 годы) измеряется количеством шагов расчета.

За шаг расчета принимается один год. Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.




"Формула расчета коэффициента дисконтирования"


Под годовой нормой дисконтирования понимается минимально допустимая величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию подпрограммы, с учетом уровня инфляции.

При отсутствии утвержденных норм дисконтирования за норму дисконтирования рекомендуется принимать процентную ставку за банковский кредит, то есть ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения расчета, с учетом фактора риска в размере 2 процентов.

Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется по формуле:


F = F + F ,

m mi mо


где F - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной

mi деятельности на m-м шаге расчетного периода;


F - сальдо суммарного денежного потока от операционной

mо деятельности на m-м шаге расчетного периода.


Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между затратами на реализацию подпрограммы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (отток), и затратами на реализацию активов (приток).

Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции био- и наноиндустрии (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток).

Внутренняя норма доходности (далее - ВНД) характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, отделяющую эффективные варианты реализации подпрограммы от неэффективных, а также степень устойчивости подпрограммы. ВНД сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета. Чем больше ВНД, тем эффективнее и устойчивее подпрограмма. Показатель ВНД определяется исходя из условия, что ЧДД равен 0, и решение уравнения относительно ВНД осуществляется по формуле




"Формула решения уравнения относительно ВНД"


Для определения показателя внутренней нормы доходности используется финансовая функция "ВНДОХ", встроенная в "Excel".

^

Показатели бюджетной эффективности



Бюджетная эффективность характеризуется такими основными показателями, как бюджетный эффект, доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства) и индекс доходности средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Бюджетный эффект (далее - БЭ) представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации подпрограммы. БЭ за расчетный период определяется по формуле




"Формула расчета бюджетного эффекта"


В состав расходов республиканского бюджета Чувашской Республики включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования подпрограммы. В состав доходов бюджета включаются налоги (в части, зачисляемой в республиканский бюджет Чувашской Республики) на прибыль, на имущество и на доходы физических лиц.

Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в подпрограмме.

Коэффициент участия государства является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию подпрограммы за расчетный период, к дисконтированной величине суммарных затрат, осуществляемых за счет использования всех источников финансирования за тот же период. Показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации подпрограммы и учитывается при расчете бюджетного эффекта и других показателей бюджетной эффективности.

Индекс доходности средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию подпрограммы, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации подпрограммы за расчетный период, к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.


──────────────────────────────

1 Анализ производился на основании показателей инновационных проектов, входящих в базу данных Правительственной комиссии по отбору наиболее приоритетных и перспективных инновационных проектов, патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, создаваемых в Чувашской Республике и за ее пределами.

2 Коэффициент корреляции показывает наличие и тесноту связи между двумя показателями. Значение коэффициента в диапазоне от 0,5 до 1 свидетельствует о наличии связи между показателями, менее 0,5 - о слабой связи. Положительное значение коэффициента корреляции свидетельствует о прямой связи между показателями, отрицательное значение - об обратной связи.

3 Отношение объема производства к привлекаемым средствам.

4 Отношение количества создаваемых рабочих мест на период реализации проекта к привлекаемым инвестициям по проекту (чел./млн. рублей).

5 Для обеспечения объективности расчетов в общем объеме затрат учтены бюджетные средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы в 2007-2008 годах по Республиканской комплексной программе инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы и республиканским специализированным программам по развитию здравоохранения.


Приложение N 10

к подпрограмме "Развитие в Чувашской

Республике био- и нанотехнологий"

Республиканской комплексной программы

инновационного развития Чувашской

Республики на 2006-2010 годы

Учет
рисков при оценке эффективности реализации подпрограммы "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы



При оценке эффективности реализации подпрограммы "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы (далее - подпрограмма) проведена работа по выявлению возможных инновационных рисков, вероятных моментов их возникновения, то есть возможности возникновения таких условий, которые приведут к невыполнению целей и задач, индикативных результатов подпрограммы.

Инновационные риски, в отличие от разнообразных рисков, возникающих в ходе экономической практики, обусловлены спецификой творческого труда и присущей ему некоторой неопределенностью и вариантностью его результатов, экономических последствий их использования в хозяйственной практике. Из 100 идей в прикладной стадии научно-исследовательского цикла в лучшем случае 6-10 доходят до создания и выпуска на рынок нового продукта.

1. Определение величины инновационного риска подпрограммы

Оценка инновационного риска проводится на основе факторного анализа, поскольку именно факторный анализ наиболее качественно характеризуют текущее состояние и перспективы реализации любого инновационного проекта, в том числе и подпрограммы1. Анализ индикаторов инновационного риска позволит измерить величину отклонения суммарного инновационного риска, являясь отражением качества управления подпрограммой.


Таблица 1

^

Оценка инновационного риска подпрограммы



┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐

│ N │Индикаторы инновационного риска│ Экспертная │ Примечание │

│ пп │ │оценка, балл│ (пояснения) │

├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│1. │Технологические факторы инновационного риска (максимальная оценка│

│ │- 10 баллов по каждому индикатору), в том числе по индикаторам: │

├────┼───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│1.1.│Стадия формирования идеи нового│ 1 │подпрограмма │

│ │продукта │ │располагает научно│

│ │ │ │обоснованной идеей│

│ │ │ │принципиально новых│

│ │ │ │разработок, │

│ │ │ │технологий и│

│ │ │ │оборудования │

│ │ │ │ │

│1.2.│Стадия проверки технической│ 2 │предполагается │

│ │осуществимости │ │финансирование │

│ │ │ │исследовательских │

│ │ │ │работ и разработок;│

│ │ │ │предусматривается │

│ │ │ │государственная │

│ │ │ │поддержка проектов│

│ │ │ │подпрограммы, в том│

│ │ │ │числе выделение│

│ │ │ │средств │

│ │ │ │республиканского │

│ │ │ │бюджета Чувашской│

│ │ │ │Республики │

│ │ │ │ │

│1.3.│Технологическая стадия │ 1 │находится в начале│

│ │ │ │технологической │

│ │ │ │стадии, но требует│

│ │ │ │технологической │

│ │ │ │доработки │

│ │ │ │(создаваемых │

│ │ │ │производств, │

│ │ │ │инфраструктуры), │

│ │ │ │усовершенствования │

│ │ │ │материалов и│

│ │ │ │процессов │

│ │ │ │ │

│1.4.│Стадия подготовки производства│ 2 │объекты подпрограммы│

│ │и рынка │ │находятся на разных│

│ │ │ │этапах готовности к│

│ │ │ │эксплуатации; │

│ │ │ │требуются поставка│

│ │ │ │оборудования и│

│ │ │ │привлечение │

│ │ │ │специализированных │

│ │ │ │специалистов │

│ │ │ │ │

│2. │Информационная открытость│ 3 │полная открытость;│

│ │(информационные факторы│ │вся необходимая│

│ │инновационного риска,│ │информация │

│ │максимальная оценка - 5 баллов)│ │аккумулируется у│

│ │ │ │государственного │

│ │ │ │заказчика │

│ │ │ │(Минпромэнерго │

│ │ │ │Чувашии); установлены│

│ │ │ │сроки предоставления│

│ │ │ │отчетной информации│

│ │ │ │всеми участниками│

│ │ │ │подпрограммы; отчет│

│ │ │ │размещается в сети│

│ │ │ │Интернет (оценка│

│ │ │ │проведена с учетом│

│ │ │ │поправки на риск│

│ │ │ │ненадежности │

│ │ │ │участников │

│ │ │ │подпрограммы) │

├────┼───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│3. │Правовая защищенность (юридический риск, максимальная оценка - 10│

│ │баллов по каждому индикатору), в том числе по индикаторам: │

├────┼───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│3.1.│Правовая защищенность проектов│ 2 │интеллектуальные │

│ │подпрограммы │ │ресурсы частично│

│ │ │ │защищены патентами;│

│ │ │ │предусматривается │

│ │ │ │получение патентов,│

│ │ │ │лицензий, специальных│

│ │ │ │разрешений, которые│

│ │ │ │отсутствуют в│

│ │ │ │настоящее время │

│ │ │ │ │

│3.2.│Срок осуществления │ 3 │срок осуществления│

│ │ │ │совпадает с│

│ │ │ │оптимальным сроком│

│ │ │ │реализации │

│ │ │ │инновационных │

│ │ │ │проектов (3 года), по│

│ │ │ │минимально │

│ │ │ │допустимому сценарию│

│ │ │ │срок окупаемости│

│ │ │ │бюджетных средств│

│ │ │ │составляет 5 лет│

│ │ │ │(расчеты приведены в│

│ │ │ │приложении N 9 к│

│ │ │ │подпрограмме) │

├────┼───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│4. │Конкурентные перспективы (максимальная оценка - 5 баллов по│

│ │каждому индикатору), в том числе по индикаторам: │

├────┼───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│4.1.│Перспективы отрасли │ 3 │био- и наноиндустрии│

│ │ │ │- одни из самых│

│ │ │ │высокотехнологичных и│

│ │ │ │перспективных │

│ │ │ │отраслей в мире;│

│ │ │ │потенциальный объем│

│ │ │ │мирового и│

│ │ │ │российского рынка в│

│ │ │ │несколько раз│

│ │ │ │превышает объемы,│

│ │ │ │предусмотренные │

│ │ │ │подпрограммой │

│ │ │ │ │

│4.2.│Темпы роста отрасли │ 2 │ежегодный мировой│

│ │ │ │темп роста составляет│

│ │ │ │20-30 процентов; за│

│ │ │ │период реализации│

│ │ │ │подпрограммы мировые│

│ │ │ │темпы не будут│

│ │ │ │достигнуты (это│

│ │ │ │планируется на втором│

│ │ │ │этапе реализации│

│ │ │ │подпрограммы, после│

│ │ │ │выхода на точку│

│ │ │ │безубыточности) │

│ │ │ │ │

│4.3.│Конкурентная среда проектов │ 3 │по большинству│

│ │ │ │проектов подпрограммы│

│ │ │ │отмечается отсутствие│

│ │ │ │конкурентов на│

│ │ │ │российском рынке;│

│ │ │ │имеются ценовые│

│ │ │ │конкурентные │

│ │ │ │преимущества │

│ │ │ │проектных продуктов│

│ │ │ │по отношению к│

│ │ │ │зарубежным аналогам │

│ │ │ │ │

│4.4.│Поддержка государства │ 4 │создание и развитие│

│ │ │ │отрасли в Чувашской│

│ │ │ │Республике имеет│

│ │ │ │поддержку государства│

│ │ │ │ │

│4.5.│Зависимость от потребителей│ 2 │изменение финансового│

│ │продукции │ │положения любого из│

│ │ │ │предполагаемых │

│ │ │ │покупателей │

│ │ │ │выпускаемых на рынок│

│ │ │ │продуктов не может│

│ │ │ │существенно повлиять│

│ │ │ │на реализацию│

│ │ │ │подпрограммы │

│ │ │ │ │

│4.6.│Зависимость от поставщиков │ 1 │утрата одного из│

│ │ │ │поставщиков может│

│ │ │ │вызвать заметные, но│

│ │ │ │временные │

│ │ │ │организационные │

│ │ │ │проблемы в процессе│

│ │ │ │реализации │

│ │ │ │подпрограммы │

├────┼───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│5. │Стратегическая перспектива (максимальная оценка - 5 баллов по│

│ │каждому индикатору), в том числе по индикаторам: │

├────┼───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│5.1.│Стратегическое планирование │ 4 │имеются конкретные│

│ │ │ │цели развития,│

│ │ │ │основанные на анализе│

│ │ │ │и понимании ситуации│

│ │ │ │в отрасли;│

│ │ │ │сформулирован план│

│ │ │ │действий по│

│ │ │ │достижению │

│ │ │ │поставленных целей │

│ │ │ │ │

│5.2.│Управление производством │ 1 │предполагается │

│ │ │ │освоение сложных│

│ │ │ │технологий; │

│ │ │ │специалисты с│

│ │ │ │необходимым опытом и│

│ │ │ │квалификацией в│

│ │ │ │настоящее время│

│ │ │ │отсутствуют │

│ │ │ │ │

│5.3.│Управление сбытом │ 2 │предусмотрен обширный│

│ │ │ │рынок сбыта│

│ │ │ │выпускаемых на рынок│

│ │ │ │продуктов; по│

│ │ │ │некоторым │

│ │ │ │инновационным │

│ │ │ │продуктам │

│ │ │ │подпрограммы имеются│

│ │ │ │предварительные │

│ │ │ │контракты на│

│ │ │ │реализацию │

│ │ │ │ │

│5.4.│Управление финансовыми│ 2 │бюджет подпрограммы│

│ │ресурсами │ │допускает некоторые│

│ │ │ │отклонения, зависящие│

│ │ │ │от ежегодного│

│ │ │ │уточнения с учетом│

│ │ │ │реальных возможностей│

│ │ │ │республиканского │

│ │ │ │бюджета Чувашской│

│ │ │ │Республики, участия в│

│ │ │ │конкурсах на│

│ │ │ │привлечение средств│

│ │ │ │федерального бюджета │

│ │ │ │ │

│5.5.│Кадровые ресурсы │ 1 │планируется │

│ │ │ │подготовка │

│ │ │ │специализированных │

│ │ │ │кадров, которая в│

│ │ │ │настоящее время на│

│ │ │ │территории Чувашской│

│ │ │ │Республики │

│ │ │ │отсутствуют │

│ │ │ │ │

│5.6.│Источники и схема│ 3 │предусматривается │

│ │финансирования │ │консорциальное │

│ │ │ │вложение средств в│

│ │ │ │реализацию │

│ │ │ │подпрограммы и│

│ │ │ │распределение рисков│

│ │ │ │между участниками;│

│ │ │ │привлекаются │

│ │ │ │значительные │

│ │ │ │внебюджетные средства│

│ │ │ │(составляют 96,6│

│ │ │ │процента от объема│

│ │ │ │финансирования │

│ │ │ │подпрограммы) │

└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘


График 1

^

Степени инновационного риска подпрограммы по индикаторам





"График 1. Степени инновационного риска подпрограммы по индикаторам"


По итогам оценки подсчитана сумма баллов, которая по подпрограмме составила 42, и определен рейтинг подпрограммы по вероятности суммарного инновационного риска в соответствии со схемой, приведенной в таблице 2.


Таблица 2

^

Суммарный инновационный риск



┌──────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│ Рейтинг │Вероятность суммарного│ Оценка │ Описание │

│ │ инновационного риска │ │ │

├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│ 4 │ 0,8-1 │менее 10 баллов │слишком высокая│

│ │ │ │вероятность │

│ │ │ │суммарного │

│ │ │ │инновационного │

│ │ │ │риска │

│ 3 │ 0,5-0,7 │менее 20 баллов │максимально │

│ │ │ │допускаемая │

│ │ │ │величина │

│ │ │ │суммарного │

│ │ │ │инновационного │

│ │ │ │риска │

│ 2 │ 0,3-0,4 │20-40 баллов │приемлемая │

│ │ │ │величина │

│ │ │ │инновационного │

│ │ │ │риска │

│ 1 │ 0,05-0,2 │40-50 баллов │стандартная │

│ 0 │ <0,05 │превышает 50 баллов│незначительная │

└──────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


Вероятность суммарного инновационного риска подпрограммы - стандартная (до 20 процентов), соответственно, реализация подпрограммы будет проходить в зоне допустимого риска, то есть области, в пределах которой величина вероятных потерь не превысит ожидаемого эффекта, и, следовательно, деятельность имеет экономическую целесообразность.

2. Выявление возможных рисков и планирование организационных мер по их минимизации и нейтрализации

Возможные при реализации подпрограммы риски выделены и представлены в виде блок-схемы 1.


Блок-схема 1

^

Основные возможные риски подпрограммы и организационные меры по их минимизации и нейтрализации





"Блок-схема 1. Основные возможные риски подпрограммы и организационные меры по их минимизации и нейтрализации"


1 Применена Методика оценки инновационных рисков проектов, предполагаемых для кредитования финансовыми институтами.


Приложение N 11

к подпрограмме "Развитие в Чувашской

Республике био- и нанотехнологий"

Республиканской комплексной программы

инновационного развития Чувашской

Республики на 2006-2010 годы

Место
подпрограммы "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы в интегрированной многопараметровой модели пространственного развития Чувашской Республики





"Место подпрограммы "Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий" Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2010 годы в интегрированной многопараметровой модели пространственного развития Чувашской Республики"


Выделение подпрограммы как отдельного блока многопараметровой модели:




"Выделение подпрограммы как отдельного блока многопараметровой модели"
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Постановление кабинета министров республики узбекистан

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в городе Чебоксары на 2004-2010 годы»
Оровья населения города Чебоксары по сердечно сосудистым заболеваниям, а также во исполнение постановления...
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2012 г. N 1180 "Об утверждении

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Программа "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы"
Министров Республики Татарстан от 10. 03. 2011 N 179 "Об утверждении программы "Модернизация здравоохранения...
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon 1 февраля 2010 г. N 142 о внесении изменений и дополнений в постановление совета министров республики
В целях совершенствования порядка оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях...
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 30. 11. 2007 №1650 (в редакции постановления Совета...
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 07. 02. 2012 №186-р Управлением

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Рекомендации разработаны: Н. Н. Хазипов Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики icon Рекомендации разработаны: Н. Н. Хазипов Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Медицина