Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon

Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1





Скачать 0.87 Mb.
Название Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1
страница 2/3
Дата 06.03.2013
Размер 0.87 Mb.
Тип Документы
1   2   3
^

Основные показатели подпрограммы


Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми

промилле







10,1

9,8

9,5

8,9

Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми

коэффициент







23,8

23,0

22,0

21,0

Удельный вес детей 1–й группы здоровья в общем количестве детей

процентов







32,0

33,5

35,5

37,5

Первичный выход на инвалидность детей в возрасте 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей

коэффициент







23,3

22,6

22

21,4


^ Подпрограмма «Дети и семья»

Наименование: Подпрограмма «Дети и семья» федеральной целевой программы «Дети России» на 2007-2010 годы

Государственные заказчики подпрограммы: Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство внутренних дел Российской Федерации.

^ Срок реализации: 2007-2010 годы

Цель подпрограммы: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия; комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество; развитие вариативных семейных форм устройства детей-сирот.

^ Задачи подпрограммы:

в рамках направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- развитие инновационных технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в условиях сельской местности;

- расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности социальных услуг для несовершеннолетних;

- создание условий духовного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
^

Основные показатели подпрограммы по направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:


Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения

процентов







2,32

2,26

2,23

2,17

Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных)

процент







74,4

78,9

81,9

83,3


в рамках направления «Семья с детьми-инвалидами»:

- внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития имеющихся умственных и физических возможностей детей-инвалидов;

- содействие ресурсному обеспечению специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями с целью проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов;

- обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;

- внедрение методик социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи.
^

Основные показатели подпрограммы по направлению «Семья с детьми-инвалидами»:


Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов)

процент







42,9

43,9

44,8

45,7

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, (от числа семей с детьми-инвалидами нуждающихся в реабилитации)

процент







24,8

25,1

25,4

25,6

^ Затраты на реализацию программы:






















^ Затраты на реализацию подпрограммы «Здоровое поколение» всего

млн.руб.







901,8

926,8

698,1

523,1

в том числе администрируется Министерством

млн.руб.







880,4

904,9

675,7

500,7

Затраты на реализацию подпрограммы «Дети и семья» всего










1999,5

2253,2

1807,2

1483,0

в том числе администрируется Министерством

млн.руб.







944,3

982.5

844,5

813,4

Затраты на реализацию направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпрограммы «Дети и семья», всего

млн.руб.







609,9

797,4

831,6

744,9

в том числе администрируются Министерством

млн.руб.







239,5

242,8

246,1

254,4

Затраты на реализацию направления «Семья с детьми-инвалидами» подпрограммы «Дети и семья» всего

млн.руб.







713,6

753,8

608,8

569,3

в том числе администрируются Министерством










700,5

739,7

598,4

559,0

Затраты на реализацию ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы, всего:

млн.руб.







2924,6

3205,3

2532,6

2035,4

в том числе администрируются Министерством

млн.руб.







1824,8

1887,4

1520,2

1314,1



2. ФЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»


Наименование программы – Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005г. № 832

^ Государственный заказчик – координатор – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Государственные заказчики – Минобороны России, МВД России, Росздрав.

^ Сроки реализации программы – 2006 – 2010 годы.

Цель программы – создание условий и предпосылок для роста числа реабилитированных инвалидов, увеличение количества инвалидов, ежегодно возвращающихся к трудовой, общественной и бытовой деятельности, улучшения качества жизни инвалидов. Создание на государственном уровне системы комплексной реабилитации граждан, уволенных с военной службы и из правоохранительных органов, пострадавших при выполнении задач в условиях боевых действий и при проведении контртеррористических операций и ставших инвалидами, усиление их социальной защищенности и улучшение качества жизни.

Программа предполагает решения следующих задач:

- повысить качество и увеличить объем услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- создать систему реабилитационных институтов обеспечивающих восстановление способностей инвалидов к взаимодействию с обществом;

- совершенствовать систему медико-социальной экспертизы;

- продолжить формирование реабилитационной индустрии по выпуску современных технических средств реабилитации, предоставлению услуг;

- разработать и внедрить инновационные технологии по реабилитации инвалидов, созданию импортозамещающих реабилитационных изделий;

- укрепить материально-техническую базу реабилитационных учреждений и предприятий;

- обеспечить доступность для инвалидов возводимого жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

- обеспечить поддержку предприятий общероссийских общественных организаций инвалидов.

^ Мероприятия программы:

- развитие сети и совершенствование деятельности центров реабилитации инвалидов и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;

- развитие реабилитационной индустрии (производство реабилитационных изделий и соответствующих услуг), обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;

- осуществление мероприятий по поддержке предприятий всероссийских общественных организаций инвалидов.


^ Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Снижение численности инвалидов в Российской Федерации

млн. человек




12,3

12,2

12,0

11,8

11,7

Удельный вес реабилитированных инвалидов от числа лиц, переосвидетельствованных на группу инвалидности

процент




6,0

6,1

6,3

6,4

6,5

Удельный вес реабилитированных инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы от числа лиц, переосвидетельствованных на группу инвалидности

процент




6,0

6,1

6,3

6,4

6,5

Формирование рынка отечественных производителей реабилитационной техники, выход на международный рынок товаров и реабилитационных услуг для инвалидов.

Удельный вес использования при протезировании модулей РКК «Энергия»

процент




43,0

44,5

46,0

47,0

47,2

Повышение эффективности деятельности государственных служб МСЭ и реабилитации инвалидов, обеспечение ежегодного возврата к труду не менее 150-160 тыс. инвалидов

тыс.

человек




145

155

157

160

162

Государственная поддержка уставной деятельности ведущих общероссийских общественных организаций инвалидов

млн. рублей




100,6

18,2

113,1

178,1

141,1

^ Затраты на реализацию программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010г.»

млн. руб.




374,4

295,6

394,0

561,1

501,4


^ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ-КООРДИНАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы»

млн. руб.

34,5

97,2

91,4

90,3

83,6

-

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, подпрограмма «Государственные жилищные сертификаты» на 2004-2010 годы



млн. руб.

63,0

120,0

247,6

177,6

201,4

266,8

ФЦП «Ядерная и радиационная безопасность России» на 2000-2006 годы

млн. руб.

12,1

17,2

-

-

-

-

ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года










152,8

92,5

83,7

16,0

ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники на 2002-2006 годы»

млн. руб.

13,0

-

-

-

-

-

ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы»

млн. руб.

-

-

34,0

37,2

50,9

39,7

ФЦП Развития Калининградской области на период до 2010 года

млн. руб.

228,8

366,0

292,2

19,5

205,1

206,5

ФЦП «Юг России»

млн. руб.

331,3

329,0

743,8

-

-

-

ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»

млн. руб.

-

1,2

1,7

1,9

2,0

2,1

ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 г.г. и до 2010 года»

млн. руб.

261,5

302,5

656,7

110,0

-

-

ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области до 2015 года»

млн. руб.

-

-

140,0

200,0

145,0

120,0

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года»

млн. руб.

476,8

72,2

-

-

-

-

ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)»

млн. руб.

931,3

1056,3

1658,9

-

-

-

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года»

млн. руб.

353,6

467,5

-

-

-

-

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

млн. руб.

-

105,5

294,4

243,8

358,3

369,5

ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»










2,0

2,5

2,3

1,7

ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2003-2010 годы»

млн. руб.

-

-

87,4

168,1

113,1

64,8

ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)»

млн. руб.

-

90,6

91,8

89,2

53,1

49,6

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и на период до 2010 года

млн. руб.

1,1

-

-

0,4*

-

-

Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы»

млн. руб.

-

-

-

22,8

-

-

ВСЕГО затраты на реализацию федеральных целевых программ, администрируемых Министерством, государственными заказчиками-координаторами которых являются иные субъекты бюджетного планирования

млн. руб.

2707,0

3025,2

4494,7

1255,4

1298,5

1136,7


Проекты ведомственных ^ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


1. Проект ведомственной целевой программы «Программа модернизации и совершенствования профессионального отбора работников для особо опасных производств ядерно-энергетической и оборонных отраслей»


^ Наименование программы - Проект ведомственной целевой программы «Программа модернизации и совершенствования профессионального отбора работников для особо опасных производств ядерно-энергетической и оборонных отраслей»

^ Цель программы – сохранение и укрепление здоровья работников, подвергающихся воздействию особо вредных специфических факторов физической, химической и иной природы.

^ Сроки реализации программы - 2009 - 2011 годы.

Задачи Программы

- внедрение современных скрининг-программ при проведении углубленных периодических медицинских осмотров (далее – ПМО), направленных на раннее выявление заболеваний, дообследование и лечение;

- обучение медицинского персонала организации и проведению скрининговых исследований;

- разработка алгоритма проведения углубленных периодических медицинских осмотров;

- создание автоматизированных рабочих мест врачей-специалистов, участвующих в периодических медицинских осмотрах;

- осуществление мониторинга показателей состояния здоровья прикрепленного контингента;

- формирование регистра работников особо опасного производства;

- организация и осуществление восстановительных и реабилитационных мероприятий для работающих;

- разработка и внедрение информационных технологий в работу цеховой службы.

^ Основные мероприятия программы

- разработка алгоритмов скринингового и углубленного обследования работников с целью раннего выявления профессиональных и общесоматических, в том числе социально-значимых заболеваний. Разработка программ повышения квалификации врачей, участвующих в периодических медицинских осмотрах, и проведение обучения врачей согласно учебному плану курса «Промышленное здравоохранение» ИПК ФМБА России;

- разработка систем тестового контроля для цеховых врачей и врачей-специалистов, участвующих в проведении предварительных и периодических медосмотров в рамках курса «Промышленное здравоохранение»;

- разработка систем тестового контроля для среднего медицинского персонала в рамках организации медицинской помощи работникам прикрепленных предприятий, в том числе при чрезвычайных ситуациях.

- разработка и внедрение моделей рабочих мест цеховых врачей, врачей-специалистов, заведующих цеховой службой и руководителей МСЧ, ЦМСЧ, Центра промышленного здравоохранения (оснащение, нормативные документы);

-разработка и внедрение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала здравпункта, цехового врача, врачей-специалистов и руководителей поликлиники и стационара;

- разработка и внедрение программ по созданию баз данных персонифицированного учета обслуживаемого контингента с отражением результатов проведенных обследований и объемов оказания медицинской помощи;

- разработка и внедрение программы мониторинга психического здоровья работников в условиях воздействия вредных и опасных факторов производства;

- оснащение Центра необходимой аппаратурой, оборудованием, офисной техникой и программным обеспечением;

- организация и оснащение компьютерного класса Центра для обучения цеховых терапевтов и врачей-специалистов;

- разработка и внедрение методики дистанционного обучения на курсе «Промышленное здравоохранение» специалистов первичного звена промышленного здравоохранения.


^ Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Доля работников, охваченных скрининг исследованиями, по отношению к общей численности работников

процент













40

70

Ежегодное снижение инвалидности и смертности прикрепленного контингента:






















от онкологических заболеваний

процент













3,0

3,0

от сердечно – сосудистых заболеваний (острых инфарктов миокарда и инсультов)

процент













4,0

4,0

Ежегодное снижение продолжительности временной нетрудоспособности одного работающего

процент













2,3

2,3

^ Затраты на реализацию программы, всего

(не обеспечено финансированием)

млн.руб.













1977,9

1976,5


^ 2. Проект ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств»


Наименование программы - Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств»

^ Цель программы - повышение качества и доступности лекарственного обеспечения, особенно для малоимущих групп населения, выявление, предупреждение и пресечение фактов обращения опасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств.

Задачи: Создание и внедрение единой системы стандартов проведения испытаний лекарственных средств.

^ Срок реализации программы – 2009 – 2011 годы.

Основные мероприятия Программы включают следующие направления:

- повышение качества и количества проведения испытаний лекарственных средств;

- повышение оперативности получения информации о результатах испытаний лекарственных средств;

- повышение полноты и достоверность информационных ресурсов (государственных и ведомственных реестров) по результатам испытаний лекарственных средств.

- повышение эффективности борьбы с фальсификацией и обращением поддельных и некачественных лекарственных средств.


^ Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Количество проведенных мультицентровых рандомизированных клинических испытаний лекарственных средств

единиц













2000

3000

доля серий недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств в общем количестве лекарственных средств, находящихся в обращении






















доля серий лекарственных средств, качество которых проверено в рамках выборочного государственного контроля, в общем количестве лекарственных средств в обращении






















количество выборочных проверок по оценке соблюдения и использования единых стандартов проведения испытаний

единиц













400

600

^ Затраты на реализацию программы - всего

(не обеспечено финансированием)

млн.руб.













82,0

67,0


^ 3. Проект ВЦП «Обеспечение государственного контроля предоставляемой населению медицинской помощи»


Наименование программы
- Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного контроля предоставляемой населению медицинской помощи»

^ Цель программы - повышение качества и доступности медицинской помощи, выявление, профилактика и предотвращение фактов оказания некачественной медицинской помощи населению

Задачи:

создание единой системы критериев оценки, контроля и планирования качества оказания медицинской помощи

^ Срок реализации программы – 2009 – 2011 годы.

Основные мероприятия программы.

- разработка стандартов оценки качества медицинской помощи;

- разработка научно-прикладных инструментов оценки и управления качеством медицинской помощи;

- совершенствование моделей медицинского обслуживания граждан;

-разработка методологии контроля качества деятельности медицинских работников.


^ Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Степень формирования Федерального регистра медработников

процент от общего числа медработников



















Охват проверяемых объектов здравоохранения

процент от общего количества объектов здравоохранения



















Внедрение индикаторов качества медицинской помощи для расчетов оплаты труда медработника, оказывающего первичную медико-санитарную помощь

количество субъектов Российской Федерации



















Количество врачебных участков, на которые составлен паспорт

единиц



















Количество территориальных управлений Росздравнадзора, которые внедрили системы рейтингов качества медицинских услуг по различным медицинским организация

единиц



















Количество территориальных управлений Росздравнадзора, которые используют системы изучения мнения потребителей о качестве медицинских услуг

единиц



















^ Затраты на реализацию программы – всего

(не обеспечено финансированием)

млн.руб.













87,3

88,1


^ ДРУГИЕ ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА


Проект ведомственной целевой программы «Единая информационная система в сфере здравоохранения и социального развития (ЕИС)»


Наименование программыВедомственная целевая программа «Единая информационная система в сфере здравоохранения и социального развития (ЕИС)»

^ Сроки реализации Программы: 2009-2011 годы

Цель программы - Повышение эффективности деятельности Минздравсоцразвития России в части реализации Министерством и подведомственными организациями функций и задач в их сферах ответственности, улучшение качества подготовки и принятия решений.

^ Задачи Программы

- совершенствование процессов взаимодействия и координации Минздравсоцразвития России, подведомственных ему организаций, а также органов государственной власти;

- создание условий для стабильного устойчивого развития здравоохранения, социального развития, труда, занятости, на основе полной, достоверной и актуальной информации о состоянии дел и динамике изменения показателей деятельности Минздравсоцразвития России и подведомственных ему организаций;

- создание и развитие механизмов мониторинга и прогнозирование изменений показателей в сферах здравоохранения, социального развития, труда, занятости;

- создание основы для повышения эффективности социальной помощи, ее адресности, снижения количества необоснованных выплат, улучшения обслуживания граждан в области занятости;

- совершенствование процессов лицензирования видов деятельности;

- повышение эффективности выполнения правоустанавливающих и контрольно-надзорных функций;

- создание условий повышения качества, полноты и эффективности оказания услуг населению.

^ Основные мероприятия программы.

- нормативно-правовое обеспечение;

- концептуальные основы создания и развития ЕИС;

- повышение эффективности деятельности Минздравсоцразвития России, подведомственных ему агентств, служб, организаций, территориальных органов, а также общественных объединений;

- повышение эффективности обслуживания граждан и организаций;

- обеспечение информационной открытости;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

- обеспечение безопасности;

- развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры ЕИС.


^ Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Повышение степени взаимодействия и координации деятельности в части реализации Минздравсоцразвития России, подведомственных служб, агентств и координируемых государственных внебюджетных фондов функций и задач в сфере здравоохранения и социального развития, улучшения качества подготовки и принятия решений

процент














50


75


Повышение степени информированности населения о деятельности Минздравсоцразвития России, подведомственных служб, агентств и координируемых государственных внебюджетных фондов

процент














50


75


^ Затраты на реализацию программы – всего

(не обеспечено финансированием)

млн. руб.













4000,0

7000,0



^ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ведомственНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ


Показатели бюджетной программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009г.

2010г.

1. ВЦП «Программа модернизации и совершенствования профессионального отбора работников для особо опасных производств ядерно-энергетической и оборонных отраслей»

млн. руб.













1977,9

1976,5,

2. ВЦП «Обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств»
















82,0

67,0

3. ВЦП «Обеспечение государственного контроля предоставляемой населению медицинской помощи»
















87,3

88,1

^ Всего затрат на ВЦП в сфере здравоохранения

млн. руб.













2147,2

2131.6

ВЦП «Единая информационная система в сфере здравоохранения и социального развития (ЕИС)»

млн. руб.













4000,0

7000,0

^ ИТОГО затраты на ВЦП

(не обеспечено финансированием)

млн. руб.













6147,2

9131.6
1   2   3

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Федеральные целевые программы в области здравоохранения. Основные цели, задачи и направления. Понятие
Приоритеты концепции развития здравоохранения в Российской Федерации. Первичная медико-санитарная...
Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Федеральные целевые программы по охране здоровья населения Российской Федерации. Цели и задачи. Медицинская

Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Наименование госпрограммы Ответственный вице-губернатор Основные направления социально-экономического
Основные направления социально-экономического развития и реализуемые целевые программы
Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Рабочая программа (модуль 9) по смежным дисциплинам оперативная хирургия и топографическая анатомия
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12. 2011 г. №1475н Федеральные...
Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Результаты контрольно-надзорных мероприятий за реализацией приоритетного национального проекта в

Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Целевые научные программы дво ран б. А. Воронов, А. Н. Махинов. Комплексные экспедиционные исследования

Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Территориальный орган
Ооо «м-клуб» (г. Ставрополь), оказывающего стоматологические услуги. Проверку данного медицинского...
Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Стратегический план устойчивого развития города новосибирска и Комплексные целевые программы 2004
Полное удовлетворение потребностей новосибирцев в жилье, продуктах питания, товарах и услугах
Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Аналитическая информация о параметрах реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2011 году осуществляется...
Федеральные целевые программы в сфере здравоохранения 1 icon Правительство оренбургской области постановление от 30 июня 2009 г. N 334-п Об утверждении стандартов

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы